問(wèn)題已解決

你好,老師,我們單位給客戶加工,如果開(kāi)票開(kāi)加工費(fèi),但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的加工費(fèi),這樣稅負(fù)怎么算

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/04 22:37
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
您好!根據(jù)《企業(yè)所得稅法》和《稅收征收管理法》規(guī)定,企業(yè)依法對(duì)出口勞務(wù)、加工、修理、檢測(cè)和進(jìn)口商品銷售行為征收增值稅。從理論上來(lái)講,加工費(fèi)應(yīng)該納稅,即所得的收入需要扣減開(kāi)支、稅費(fèi)等,最后確定該收入的納稅金額。 但是,如果您的單位沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的加工費(fèi),則這種收入不需要繳納增值稅,當(dāng)收入達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)也不需要繳納個(gè)人所得稅。拓展知識(shí):企業(yè)在進(jìn)行稅收籌劃時(shí),應(yīng)考慮合理申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,保障自身稅負(fù)的有效減輕。
2023 02/04 22:47
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