問題已解決

老師,做年報時經(jīng)過調(diào)增5月匯算清繳時申報2021年度的所得稅補交了2萬多的稅款,請問這個怎么做分錄呢

84784993| 提問時間:2023 02/04 23:26
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
這個分錄的處理如下: 1、首先,借貸方: a、借方科目:應(yīng)交稅費(關(guān)聯(lián)稅種,這里指所得稅); b、貸方科目:銀行存款; 2、其次,借貸方: a、借方科目:其他應(yīng)付款; b、貸方科目:應(yīng)交稅費(關(guān)聯(lián)稅種,這里指所得稅)。 最后,根據(jù)需要,也要做稅務(wù)處理,如取消先前的報稅認證和修正相應(yīng)的稅務(wù)稅款,確認應(yīng)補退的稅費。
2023 02/04 23:39
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