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"增值稅=銷項?進(jìn)項 是不是進(jìn)項大于銷項就不用交增值稅了?"

84785036| 提問時間:2023 02/05 12:39
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
是的,根據(jù)稅法規(guī)定,如果銷項稅額小于進(jìn)項稅額,企業(yè)在當(dāng)期納稅申報表中可以將進(jìn)項稅額中的差額填寫在銷項稅額欄中,從而免征增值稅。但是企業(yè)在進(jìn)項稅額小于銷項稅額的情況下,必須核實企業(yè)的進(jìn)項和銷項稅額是否合理,否則容易被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定為逃稅行為。另外,進(jìn)項稅額應(yīng)當(dāng)是企業(yè)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)支出所對應(yīng)的稅款,不能把非正常發(fā)生的支出也抵扣增值稅,否則容易受到稅務(wù)機(jī)關(guān)的處罰。因此,建議公司嚴(yán)格按照稅法規(guī)定進(jìn)行增值稅的納稅管理,合理使用進(jìn)項稅額和銷項稅額的關(guān)系,以避免被稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行扣款或者處罰。
2023 02/05 12:50
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