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老師,小規(guī)模納稅人報增值稅的時候,開了3%銷項(xiàng)票,還要紅沖了第一季度的1%的發(fā)票,然后稅率會不一樣,然后增值稅申報表上面沒有可以填1%的那欄,然后算出來的數(shù)是不對的,要怎么報呢

84785040| 提問時間:2023 02/05 22:42
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
在小規(guī)模納稅人報增值稅的時候,應(yīng)當(dāng)使用3%銷項(xiàng)票加上第一季度的1%發(fā)票,兩者之和等于4%,增值稅申報表上填寫4%,如果算出來的數(shù)仍然不對,可以查看合計(jì)金額是否正確,如果金額正確,可以核實(shí)銷項(xiàng)票的票面上的稅號是否正確,如果稅號正確,可以考慮核實(shí)產(chǎn)品規(guī)格是否正確,或者計(jì)算出來的數(shù)值是否正確。 拓展知識:除了使用3%銷項(xiàng)票加上第一季度的1%發(fā)票計(jì)算增值稅外,還有其他計(jì)算方法,如全額加計(jì)稅法、半額加計(jì)稅法和簡易計(jì)算法。這些方法在特定情境下適用,具體情況依稅法規(guī)定執(zhí)行,請根據(jù)自身情況結(jié)合稅法規(guī)定查閱資料使用正確的計(jì)算方法。
2023 02/05 22:48
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