問(wèn)題已解決

老師好,員工為公司代開(kāi)發(fā)票如何走賬?

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/07 14:00
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青檸
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職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
老師你好,關(guān)于員工為公司代開(kāi)發(fā)票的走賬,一般可以從以下幾個(gè)方面來(lái)解決: 1、應(yīng)在每月初,將相關(guān)的發(fā)票打印并建立管理系統(tǒng); 2、定期對(duì)發(fā)票進(jìn)行核對(duì),以確認(rèn)發(fā)票內(nèi)容是否和公司使用服務(wù)相符合; 3、按照規(guī)定的格式整理出發(fā)票,并存檔登記; 4、將管理系統(tǒng)中的發(fā)票憑證核對(duì),確保發(fā)票的真實(shí)性和有效性; 5、將發(fā)票的金額登記到公司的財(cái)務(wù)系統(tǒng)中,便于財(cái)務(wù)人員審核結(jié)算。 拓展知識(shí):代開(kāi)發(fā)票是指由個(gè)人或者非正規(guī)經(jīng)營(yíng)單位代開(kāi)增值稅專用發(fā)票,發(fā)票由正式登記單位開(kāi)具,實(shí)際上是由個(gè)人或非正規(guī)經(jīng)營(yíng)單位參與銷售活動(dòng),但是未經(jīng)過(guò)正規(guī)程序登記等審核后,使用對(duì)方公司的發(fā)票。
2023 02/07 14:05
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