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銷(xiāo)售給中華企業(yè)02產(chǎn)品,10000件,單價(jià)為100元,增值稅率17%,款項(xiàng)原以預(yù)收30%,余款尚未收到

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/07 14:33
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您所銷(xiāo)售的中華企業(yè)02產(chǎn)品,共10000件,單價(jià)為100元,增值稅率17%,款項(xiàng)原以預(yù)收30%,余款尚未收到。經(jīng)計(jì)算,您應(yīng)收取銷(xiāo)售款共計(jì)1170000元,其中預(yù)收341000元,尚應(yīng)收款830000元。 拓展知識(shí):增值稅是指企業(yè)從銷(xiāo)售產(chǎn)品或者提供服務(wù)時(shí),通過(guò)向消費(fèi)者收取的稅款來(lái)繳納的稅種,也稱(chēng)銷(xiāo)售稅。銷(xiāo)售款項(xiàng)中,增值稅屬于企業(yè)繳納的稅款,一般需要企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況來(lái)自行計(jì)算銷(xiāo)售款項(xiàng)中需要收取增值稅的金額。 應(yīng)用案例:假設(shè)一家企業(yè)出售了一批產(chǎn)品,總數(shù)量為10000件,單價(jià)為100元,增值稅率為17%,其中已經(jīng)預(yù)收30000元。經(jīng)計(jì)算,該企業(yè)應(yīng)收取銷(xiāo)售款共計(jì)1170000元,其中預(yù)收341000元,尚應(yīng)收款830000元。
2023 02/07 14:45
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