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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,本月有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額,我結(jié)轉(zhuǎn)稅金這樣可以嗎?借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣可以嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2023 02/07 15:57
84784983
2023 02/07 16:00
老師我是要結(jié)平稅金,本月銷項(xiàng)100 進(jìn)項(xiàng)50 轉(zhuǎn)出未交增值稅余額有500,如何結(jié)平分錄?
家權(quán)老師
2023 02/07 16:04
不要強(qiáng)迫癥,就按我的思路做就是了哈。整亂了,以后自己都看不懂了
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