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老師我想咨詢一下,往年的其他應(yīng)付款錯(cuò)計(jì)入銷售費(fèi)用,在次年該怎么樣調(diào)整

84785034| 提問時(shí)間:2023 02/07 21:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的?借其他應(yīng)付款,貸銀行存款嗎?正確的應(yīng)該是借銷售費(fèi)用,貸銀行存款。
2023 02/07 21:14
郭老師
2023 02/07 21:14
如果是的話,借以前年度損益調(diào) 貸其他應(yīng)付款, 借利潤分配未分配利潤, 貸以前年度損益調(diào)整 匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)減
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