问题已解决
甲公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2016年3月1日,從A公司購(gòu)入一批材料,貨款20000元,增值稅3400元,對(duì)方代墊運(yùn)雜費(fèi)600元。材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫(kù)(該企業(yè)材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算,款項(xiàng)尚未支付。應(yīng)編制的會(huì)計(jì)分錄為



你好 等下寫(xiě)完分錄發(fā)你?
2023 02/10 16:25

玲老師 

2023 02/10 16:26
借原材料? ?20000+600 進(jìn)項(xiàng) 3400 貸應(yīng)付賬款??

84784957 

2023 02/10 16:57
小規(guī)模不是不能抵扣嗎

玲老師 

2023 02/10 16:59
你好對(duì)不能抵扣? ?看錯(cuò)了?借原材料? ?20000+600 +400 貸應(yīng)付賬款? ?運(yùn)輸也是記成本里了?
