問題已解決
關于年終應付賬款賬面調整: 一、比如21年8月系統(tǒng)有一批不良品退貨,這家廠商已經(jīng)將近兩年沒有合作,不良品沒辦法退(款項在21年7月已付),那么在22年12月31日為了是賬面平衡應該怎么做? 二、比如22年10月系統(tǒng)有一批不良品退貨,經(jīng)確認此批不良品不屬于廠商來料不良,而是本公司制程過程中造成的不良,那么在22年12月31日為了賬面平衡又該怎么做?
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速問速答你好,可以寫說明,調平就可以的
2023 02/11 11:06
84785031
2023 02/11 11:21
借方科目應該怎么做?
退貨時分錄是:
借? 原材料? ? ? ? ? —1000元
應交稅費—應交增值稅—進項稅? ? ??
—130元
?貸:應付賬款? ? —1130元
小寶老師
2023 02/11 11:22
貨物不是沒有退回來?
84785031
2023 02/11 11:25
如果按照退貨的分錄直接增加原材料,會不會導致賬面原材料增加與實物不符?
84785031
2023 02/11 11:27
財務系統(tǒng)產(chǎn)生了退貨,財務這邊就會生成退貨記賬憑證
小寶老師
2023 02/11 12:25
你的貨物實物有沒有退回呢?退回為什么是復負數(shù)?
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