問題已解決

老師,我2023年發(fā)現(xiàn)2022年有筆運費,應該做在往來里,我做銷售費用了,我是小企業(yè)會計準則 這樣調整利潤分配 未分配利潤就行,2023年匯算清繳調增交稅就行是吧。報表不用去稅務局改是吧?

84785041| 提問時間:2023 02/12 11:17
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,不是,您應當更正22年的報表,匯算清繳按正確的納稅申報表填寫
2023 02/12 11:18
84785041
2023 02/12 11:20
上次咨詢說不用改報表,匯算清繳調增把稅補繳了就行
84785041
2023 02/12 11:21
改報表麻煩,要去大廳
小林老師
2023 02/12 11:23
您好,不是的,報表錯誤是應當更正報表,您22年度匯算清繳都完成了?
84785041
2023 02/12 14:16
還沒有匯算清繳老師,不是到5月31號嗎
小林老師
2023 02/12 14:17
您好,那您利潤表按調整后金額申報即可
84785041
2023 02/12 14:20
利潤表可以更正申報,但是企業(yè)所得稅第四季度報表要去大廳改,是吧
小林老師
2023 02/12 14:21
您好,四季度的不需要處理,匯算清繳一次性調整
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