問題已解決

老師好,請教個(gè)問題,單位銷售貨物,因?yàn)橛匈|(zhì)量問題,走了客訴流程,答應(yīng)所賠給客戶的費(fèi)用在客戶下一批貨物中進(jìn)行抵減,這個(gè)符合稅法規(guī)定嗎?

84785041| 提問時(shí)間:2023 02/14 08:51
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 可以? 符合規(guī)定 雙方協(xié)商就行 借營業(yè)外支出,貸應(yīng)收賬款??
2023 02/14 08:53
84785041
2023 02/14 09:01
如果直接在下次的貨款中抵減,那么也就是說,比如下次貨款是20萬,這次賠償給對方需要2萬,那么我開銷項(xiàng)發(fā)票也就只開18萬的金額的,這樣就不需要用營業(yè)外支出這個(gè)科目了
玲老師
2023 02/14 09:08
你好 開發(fā)票是 20萬? 收填寫按 18萬 收? ?少收的 2萬記營業(yè)外支出??
84785041
2023 02/14 09:11
是這樣子,剛才我還沒有完全描述清楚,其實(shí)2萬元是不合格品,已經(jīng)退回來了,然后我們還是要當(dāng)廢品賣的,相當(dāng)于退貨,沒有將上次的發(fā)票紅沖重新開具,只是在下次的貨品中減掉
玲老師
2023 02/14 09:17
退回來你開紅字發(fā)票 你紅沖收入? ?
84785041
2023 02/14 09:18
是的,我的意思就是說紅沖麻煩,所以就上次不紅沖,直接從下次貨款中減掉,這樣省事些
玲老師
2023 02/14 09:20
你好? 正規(guī)是紅沖? ? ?同一樣商品 后面少確認(rèn)也行? 就是不正規(guī)?
84785041
2023 02/14 09:22
對的,這要是稅務(wù)查起來的話,會(huì)不會(huì)有什么影響
玲老師
2023 02/14 09:29
你好 總的稅款沒少交一般沒事 ,要是一點(diǎn)事沒有還是開紅字發(fā)票這樣正規(guī)?
84785041
2023 02/14 09:30
好的,謝謝老師
玲老師
2023 02/14 09:35
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
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