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你好,老師,假如我給對(duì)方開了一萬元普票,普票現(xiàn)在不是免稅嘛!價(jià)稅合計(jì)就是一萬元,那我分錄就是借,銀存10000,貸,主營業(yè)務(wù)收入 10000。應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅沒數(shù)字嗎

84784990| 提問時(shí)間:2023 02/15 11:04
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的,對(duì)的,應(yīng)交稅費(fèi)沒有金額,因?yàn)槭敲舛惖?,不涉及稅費(fèi)。
2023 02/15 11:06
84784990
2023 02/15 11:10
那到季度月底我又開了票,也超過30萬了,假如40萬了,這個(gè)時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi),做賬怎么做,不可能還沒數(shù)字
小寶老師
2023 02/15 11:15
您好,是小規(guī)模企業(yè)嗎小規(guī)模企業(yè)現(xiàn)在沒有免稅政策是百分之三減按百分之一。如果超過限額,那么就按照您的分錄寫。
84784990
2023 02/15 11:18
不是30萬以內(nèi)免嗎?超過30萬全額減按1%交嗎
小寶老師
2023 02/15 11:23
對(duì)的,對(duì)的,去年整體的免稅政策是沒有了。
84784990
2023 02/15 11:26
那平時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)增值稅分錄里體現(xiàn)但是沒有金額,季度最后一個(gè)月我開票超過30萬了,我怎么做分錄
小寶老師
2023 02/15 11:26
借,應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)繳稅費(fèi),應(yīng)繳增值稅。
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