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老師2022年提供的現(xiàn)代服務(wù)占比50%以上,填寫聲明后,在增值稅附表四第6行:“一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算”填寫嗎,怎么填列

84785013| 提問時(shí)間:2023 02/15 12:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
本期發(fā)生額是你當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額乘以抵扣率 實(shí)際抵扣金額,你需要抵扣就填寫,不需要抵扣的話就不用填寫。
2023 02/15 12:24
84785013
2023 02/15 12:29
26231.33*105%根據(jù)總抵扣稅額乘以105%加計(jì)計(jì)算,還是根據(jù)取得的服務(wù)類進(jìn)項(xiàng)金額加計(jì)計(jì)算
郭老師
2023 02/15 12:33
這里所有的進(jìn)項(xiàng)的稅額。
84785013
2023 02/15 12:35
26231.33*105%,這樣計(jì)算對嗎
郭老師
2023 02/15 12:37
你好,你當(dāng)月允許所有抵扣的,是這么做的。但是附表四里面你不能這么填寫啊,抵扣率只能填寫5%的。
84785013
2023 02/15 12:39
本期發(fā)生額=26231.33+5%
郭老師
2023 02/15 12:40
你好是的,是這么做的。
84785013
2023 02/15 12:42
本期調(diào)減額是做什么的
郭老師
2023 02/15 12:42
你好,你做了加計(jì)扣除,后期有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的需要減出來。
84785013
2023 02/15 12:45
主表里在那列填寫
郭老師
2023 02/15 12:48
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