當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
提問:老師,我們這里是當(dāng)月繳納當(dāng)月的社保和公積金,那么月底我計(jì)提工資的時候,要怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款
2023 02/15 23:05
84785006
2023 02/15 23:09
現(xiàn)在是社保和公積金先交,那我就借:提借管理費(fèi)用-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款
84785006
2023 02/15 23:09
然后把借:管理費(fèi)用-職工工資,貸:應(yīng)付職工薪酬
84785006
2023 02/15 23:09
是這樣吧?
易 老師
2023 02/15 23:13
是的沒錯, 是這樣的
閱讀 335