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提問:老師,我們這里是當(dāng)月繳納當(dāng)月的社保和公積金,那么月底我計(jì)提工資的時候,要怎么做?

84785006| 提問時間:2023 02/15 23:04
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2023 02/15 23:05
84785006
2023 02/15 23:09
現(xiàn)在是社保和公積金先交,那我就借:提借管理費(fèi)用-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
84785006
2023 02/15 23:09
然后把借:管理費(fèi)用-職工工資,貸:應(yīng)付職工薪酬
84785006
2023 02/15 23:09
是這樣吧?
易 老師
2023 02/15 23:13
是的沒錯, 是這樣的
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