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老師,跨年暫估了費用,如果匯算清繳前沒有收到發(fā)票,賬務(wù)怎么處理呢,可以列個分錄嗎

84785041| 提問時間:2023 02/16 08:48
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,不 要的,這種情況 不要另行進行單獨的賬務(wù)處理,納稅申報表調(diào)整就可以了,俗稱是調(diào)表不調(diào)賬
2023 02/16 08:52
84785041
2023 02/16 08:55
但是交了稅款,銀行會有一筆賬,這個怎么做呢,需要計提企業(yè)所得稅嗎
易 老師
2023 02/16 09:18
你好,不 要的,這種情況 不要的
84785041
2023 02/16 09:20
銀行交稅的會計分錄怎么做呢
易 老師
2023 02/16 09:25
借方記錄應(yīng)交稅費**稅,二級科目是具體的稅種就可以了,貸方做銀行存款。
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