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老師,假如說預交了增值稅30萬,后期開票100萬的稅,但是呢100萬的稅用進項就給抵扣了,那么預交的30萬不就多交了嗎,怎么辦呢

84785040| 提問時間:2023 02/16 19:01
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,可以退回,或者抵以后的稅額
2023 02/16 19:02
84785040
2023 02/16 19:06
哦哦,還有就是,假如車位從18年就收款,現(xiàn)在才交付,但是增值稅稅率變了啊,以前就是用當期的收入除以適用的稅率相應來預交百分之3的,現(xiàn)在是9了,這怎么算呢,需要補幾個點的稅呢
小寶老師
2023 02/16 19:07
差這6個點呢,補交哦
84785040
2023 02/16 19:08
不用按著以前11個點的時候補交8個,18個點的時候補交7個點這樣嗎
小寶老師
2023 02/16 19:23
增值稅計提時適用的稅率應當是增值稅納稅義務發(fā)生時的有效稅率。所以,房地產(chǎn)企業(yè)銷售開發(fā)產(chǎn)品收到預收款時沒有發(fā)生納稅義務,只是預繳增值稅。 等交付房產(chǎn)實際發(fā)生了納稅義務時適用的增值稅稅率已調(diào)整的,
84785040
2023 02/16 19:24
好的,謝謝老師
84785040
2023 02/16 19:25
還有就是前期產(chǎn)生了很多預交,后期再有收入的話還用再接著預交嗎
小寶老師
2023 02/16 19:27
客氣,不用的哦,期待您的好評
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