問題已解決

預繳納稅費的分錄您看我寫的對嗎?

84784955| 提問時間:2023 02/17 10:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,能提供一下你寫的分錄嗎??
2023 02/17 10:22
84784955
2023 02/17 10:23
第一次問題,總傳不上照片。
鄒老師
2023 02/17 10:24
你好,增值稅的明細應當是:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
84784955
2023 02/17 10:26
不是讓走預繳科目嗎?
鄒老師
2023 02/17 10:27
你好,預繳的增值稅,應當通過??應交稅費—應交增值稅(已交稅金)? 科目核算才是的?
84784955
2023 02/17 10:30
1月繳納的是1月份的增值稅。當月繳納當月的是用應交稅費~應交增值稅~已交稅金科目核算對嗎?
鄒老師
2023 02/17 10:30
你好,預繳增值稅,就是通過這個科目的?
84784955
2023 02/17 10:30
老師什么情況下可以是一月份交二月份的增值稅,?如果是這種情況就用預交增值稅對嗎
鄒老師
2023 02/17 10:32
你好,沒有一月份交二月份增值稅的做法。
84784955
2023 02/17 10:35
抖音里或者是好多教材里現(xiàn)在用那個預交增值稅。請問這是什么情況下用的科目
鄒老師
2023 02/17 10:35
你好,沒有這樣的科目(預交增值稅) 抖音說的東西,不一定都對
84784955
2023 02/17 10:37
但是科目設置里都有這個科目呀
鄒老師
2023 02/17 10:38
你好,那說明你單位的科目設置有問題?
84784955
2023 02/17 10:39
系統(tǒng)自帶的!不是我司設置的!
鄒老師
2023 02/17 10:40
你好,那只能說軟件開發(fā)的時候,這個科目就設置錯了
84784955
2023 02/17 10:44
再問一下應交稅費應交增值稅已交稅金這個科目月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
鄒老師
2023 02/17 10:45
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借:應交稅費—未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
84784955
2023 02/17 10:49
那預繳的附加稅和企業(yè)所得稅月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn)?就計提一下就行是嗎? 借所得稅費用 營業(yè)稅金及附加 貸應交稅費應交所得稅 帶應交稅費――營業(yè)稅金及附加
鄒老師
2023 02/17 10:50
你好,做相應所得稅,附加稅的計提? 分錄 就是了?
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