問題已解決
老師好,想問一下,22.12月計提營業(yè)成本15萬,到23.1月份收到發(fā)票,要不要先沖回計提營業(yè)成本,再做收到發(fā)票金額呀
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答若二者金額一致,可直接附發(fā)票到12
月
2023 02/19 20:41
84784957
2023 02/19 20:45
不一樣的,計提多,實際到的發(fā)票少.
84784957
2023 02/19 20:46
收到的發(fā)票是專票,要如何做呀.
文文老師
2023 02/19 20:53
借:應付賬款(多計提部分)
借:應交稅費-應交增值稅 -進項
貸:未分配利潤
84784957
2023 02/19 21:05
老師,我是收到發(fā)票剛支付貨款的,能不能貸:銀行存款
84784957
2023 02/19 21:06
這個也不是多提的,當時計提肯定有這些發(fā)票回來的,只是還沒全部到位
文文老師
2023 02/20 08:57
收到發(fā)票剛支付貨款的, 能貸:銀行存款
文文老師
2023 02/20 08:57
還沒全部到位,只做
借:應交稅費-應交增值稅 -進項
貸:未分配利潤
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