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老師,我們要紅沖去年12月份的成本票,可以紅沖在今年嗎?進項稅轉出在今年嗎?謝謝老師

84784985| 提問時間:2023 02/20 11:27
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,金額小的可以否則借:相關科目,貸:以前年度損益調整-XXX費用 借:以前年度損益調整所稅稅費用,貸:應交稅費 借:以前年度損益調整-XXX費用 貸:未分配利潤
2023 02/20 11:30
84784985
2023 02/20 12:07
老師那成本的應付賬款咋沖呢?謝謝
易 老師
2023 02/20 12:14
您好,您 有些什么項目數(shù)據(jù)嗎?
84784985
2023 02/20 12:18
原分錄是,借,主營業(yè)務成本,借進項稅,代應付賬款
84784985
2023 02/20 12:19
現(xiàn)在票開錯了要沖回
84784985
2023 02/20 12:19
那應付賬款咋沖回呀借方要是哪個科目?
易 老師
2023 02/20 14:33
同學您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數(shù)表示的
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