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老師,單位聘用一名外籍研發(fā)人員,合同注明工資個稅公司承擔,分錄如下:計提時,借 研發(fā)支出費用化支出工資—實發(fā)工資,貸 應(yīng)付職工薪酬工資—實發(fā)工資,發(fā)放工資時,借 應(yīng)付職工薪酬工資—實發(fā)工資,借 營業(yè)外支出—個稅 貸 銀行存款 實發(fā)工資,貸 銀行存款—個稅,對否?

84784987| 提問時間:2023 02/20 18:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以這么做的。
2023 02/20 18:08
84784987
2023 02/20 18:11
這種單位承擔個稅的,應(yīng)發(fā)工資=實發(fā)工資,個稅不用應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅科目,對嗎?
郭老師
2023 02/20 18:13
是的,你單位承擔的可以不用做。l
84784987
2023 02/20 18:33
除了我這種做法,還有其他適合這種情況的分錄嗎?
郭老師
2023 02/20 18:35
增加到研發(fā)支出里面,增加到他的工資,然后發(fā)工資的時候從工資里扣除。
84784987
2023 02/20 18:36
可以把分錄寫一遍給我學習嗎?
郭老師
2023 02/20 18:38
借研發(fā)支出 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸應(yīng)交稅費,個稅 銀行
84784987
2023 02/20 18:40
您上面分錄中的個稅是單位承擔還是員工個人承擔?
郭老師
2023 02/20 18:40
企業(yè)承就是增加了個人工資啊
84784987
2023 02/20 18:50
我們這種情況還可以這樣做分錄 計提 借 研發(fā)支出費用化支出工資—實發(fā)工資+個稅,貸 應(yīng)付職工薪酬工資—實發(fā)工資+個稅 發(fā)放工資時 借應(yīng)付職工薪酬工資—實發(fā)工資+個稅,貸 應(yīng)交稅費—個稅,貸 銀行存款 實發(fā)工資 繳納個稅時,借 應(yīng)交稅費—個稅,貸 銀行存款 個稅,對嗎?
郭老師
2023 02/20 18:52
你好,我寫的這一個不就是嗎。
84784987
2023 02/20 18:56
以前一直把個稅作為營業(yè)外支出處理的,需要改成您寫的這種分錄嗎?
郭老師
2023 02/20 18:57
你好,主要是你申報個稅的時候填寫哪一個,如果是按照你那個的話,研發(fā)支出申報個稅,如果按照下面這一個的話,這個個稅在申報個稅的時候需要填寫進去兩個不一樣的。
84784987
2023 02/20 19:04
做工資表時,用實發(fā)工資倒推出個稅和應(yīng)發(fā)工資的,申報個稅時,按照倒推的應(yīng)發(fā)工資填報,系統(tǒng)自動生成個稅,實發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資—個稅
郭老師
2023 02/20 19:08
如果你全部做到研發(fā)支出里面的話,直接按照研發(fā)支出的金額來申報個稅了,不能用你上面的操作方法了。
郭老師
2023 02/20 19:08
做多少研發(fā)費用工資,申報多少個稅
郭老師
2023 02/20 19:08
其他的沒有方法,要么你就按照第一種來。
84784987
2023 02/20 19:25
申報個稅時的應(yīng)發(fā)工資10227.56元,繳納個稅312.76元,實發(fā)工資9914.8元,我的分錄是:計提時 借研發(fā)支出費用化支出工資9914.8,貸應(yīng)付職工薪酬工資9914.8,發(fā)放工資時 借應(yīng)付職工薪酬工資9914.8,貸 銀行存款9914.8,借營業(yè)外支出個稅312.76,貸銀行存款312.76,我要按您說的分錄改正是嗎?
郭老師
2023 02/20 19:27
可以的,可以修改的。
84784987
2023 02/20 19:31
21年就用的這種分錄和報稅,21年的匯算清繳已經(jīng)做完,我怎么做更正分錄,可否寫一下,已經(jīng)申報的匯算清繳是否也要調(diào)整?多謝您
郭老師
2023 02/20 19:50
不需要更正了 今年按照這個的
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