問題已解決
建筑行業(yè)開出發(fā)票時,借:應收帳款 貸:合同結算-價款結算 應應稅費-應交增值稅-銷項稅 確認收入時,借:合同結算-收入結轉 貸:主營業(yè)務收入 確認成本時,借:主營業(yè)務成本 貸:合同履約成本-工程施工 請問這樣做分錄對嗎?收入結轉和價款結算差額怎么做分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好,不需要做分錄,
2023 02/21 01:41
新新老師
2023 02/21 01:42
但是在報表列示時,需要分析填列,如果「合同結算」科目的期末余額在借方,分別在「合同資產(chǎn)」項目(一年之內(nèi)完成結算)或「其他非流動資產(chǎn)」項目列示;如果該科目的期末余額在貸方,分別在「合同負債」項目(一年之內(nèi)完成履約)或「其他非流動負債」項目列示。
84784962
2023 02/21 01:45
那項目結束后是不會有差額出現(xiàn)?
84784962
2023 02/21 01:46
項目結束也不需要沖平嗎?
新新老師
2023 02/21 01:50
一般不會有差額,項目結束完工進度100%,業(yè)主開票也會按照批復的計價開具
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