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上年暫估的材料,結(jié)轉(zhuǎn)成本,損益結(jié)轉(zhuǎn)了,今年拿到今年的發(fā)票怎么賬務處理

84785015| 提問時間:2023 02/21 20:12
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2023 02/21 20:15
84785015
2023 02/21 20:18
我的材料都給領(lǐng)了,當年,進到主營業(yè)務成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了
易 老師
2023 02/21 20:21
同學您好,調(diào)主營業(yè)務成本與本年利潤了
84785015
2023 02/21 20:21
具體咋做呢?
易 老師
2023 02/21 20:24
借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字 再沖借:主營業(yè)務成本 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
84785015
2023 02/21 20:28
不對吧,我主營,原材料都沒有了,我還沖個什么呢?
易 老師
2023 02/21 20:45
這個只是差額沒有差額的自然不存在,大額的通過以前年度損益調(diào)整的
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