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一個人同時在兩家公司任職,兩家公司都申報了個稅有影響嗎

84784978| 提問時間:2023 02/22 16:58
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
同學 你好 這個是可以的. 同時在兩家公司拿工資,并且都申報了個稅的行為,在法律上面來說并不違法,也沒有什么影響。但是需要注意一下的是,如果你在這兩家公司任職的話,其中涉及到了專項附加的扣除的話,只能在國家稅務總局發(fā)布的個人所得稅當中,對于同一年度之內的同一個專項附加扣除項目,只能在一個公司的所得中扣減,而不能同時在兩家公司進行扣減,更不可以來回改變扣減公司以及扣除項目。
2023 02/22 16:59
84784978
2023 02/22 17:08
工資薪金個稅稅率表給我一個呢
84784978
2023 02/22 17:11
那個每月減除費用5000那個也只能在一家公司減是嗎
星河老師
2023 02/22 17:13
同學 你好 對的 生計費也只能在其中一家扣除.
84784978
2023 02/22 17:14
兩家公司同時減了,那是不是今年匯算清繳的時候要補
星河老師
2023 02/22 17:14
同學, 你好 對的 今年個稅匯算清繳的時候調整.
84784978
2023 02/22 17:24
能發(fā)個個稅稅率表給我嗎
星河老師
2023 02/22 17:25
同學 你好 個人所得稅稅率表一(綜合所得適用)級數全年應納稅所得額稅率(%)速算扣除數1不超過36000元的302超過36000元至144000元的部分1025203超過144000元至300000元的部分20169204超過300000元至420000元的部分25319205超過420000元至660000元的部分30529206超過660000元至960000元的部分35859207超過960000元的部分45181920 (注1:本表所稱全年應納稅所得額是指依照本法第六條的規(guī)定,居民個人取得綜合所得以每一納稅年度收入額減除費用六萬元以及專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除后的余額。
84784978
2023 02/22 17:58
按10%繳納部分,的速算扣除數2520直到扣到2520為止才開始納稅是嗎
星河老師
2023 02/22 18:43
同學, 是的,超過部門再開始納稅。
星河老師
2023 02/22 18:43
同學, 是的,超過2520再開始納稅
84784978
2023 02/22 19:07
比如扣除所有之后我的應納稅額是50000元,36000是按3%計算繳納1080的個稅,剩下14000是按10%計算1400的稅金再減2520,那14000部分是不用交稅是嗎
星河老師
2023 02/23 10:04
同學 你好 你可以看看這個例子。 【計算舉例】張瑟桂在2019年1月份稅前工資21500元,社保繳納330元,專項附加扣除每月可抵扣2000元,除此外沒有其他可扣除項目了,那下面就讓我們按照個稅公式一起來算下吧 2019年1月 應納稅所得額=21500(累計收入)-5000(累計免征額)-330(社保公積金)-2000(累計專項扣除)-0(累計其他扣除)=14170元 應納稅額=14170*3%=425.1元 2019年2月 應納稅所得額=43000(累計收入)-5000(累計免征額)-660(社保公積金)-4000(累計專項扣除)-0(累計其他扣除)=28340元 應納稅額=28340*3%-425.1(已繳納的)=425.1元 2019年3月 應納稅所得額=64500(累計收入)-5000(累計免征額)-990(社保公積金)-6000(累計專項扣除)-0(累計其他扣除)=42510元 應納稅額=42510*10%-850.2(已繳納的)-2520元(速算扣除數)=880.8元
84784978
2023 02/23 10:15
他是整體按10%算,再減去已繳納的稅金嗎?不是分段算嗎,比如36000算3%,(42510-36000)*10%這樣算嗎
84784978
2023 02/23 10:16
而且你那個累計免征額第三個月不是應該減15000嗎,怎么一直減的5000
星河老師
2023 02/23 10:31
同學, 你好,如果用了速算扣除數 ,就不用分段,如果用分段,就不用速算扣除數,明白這個意思嗎??
84784978
2023 02/23 10:36
懂了,謝謝老師
星河老師
2023 02/23 10:40
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