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老師收到房租專票,比如付半年房費取得專票67800(稅率13%)付款取得專票時:借:預付賬款60000元 應交稅費進項稅額7800元 貸:銀行存款67800,當月計提借:管理費用10000元貸:預付賬款10000元。 或者未付款收到專票借:長期待攤費用60000元應交稅費進項稅額7800元貸:應付賬款67800元。分攤時借:管理費用10000元貸:應付賬款10000元。對嗎?

84785001| 提問時間:2023 02/22 17:13
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一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
親愛的學員下午好,我看看
2023 02/22 17:26
一休哥哥老師
2023 02/22 17:27
您第一個分錄:是不是可以改成預收賬款
一休哥哥老師
2023 02/22 17:29
第一個分錄,是預付賬款,您是付款方
一休哥哥老師
2023 02/22 17:31
第二哥分錄: 借:管理費用10000 貸:長期待攤費用10000 借 應付賬款 貸:銀行存款
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