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成本的內(nèi)部審計(jì)工作是什么

84785022| 提問時(shí)間:2023 02/24 14:06
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職稱:會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
內(nèi)部審計(jì)工作是指企業(yè)內(nèi)部的審計(jì)活動(dòng),旨在評(píng)估管理控制程序,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,輔助管理層對(duì)企業(yè)經(jīng)營狀況做出決策。具體內(nèi)容包括:對(duì)企業(yè)經(jīng)營管理活動(dòng)進(jìn)行全面審計(jì),開展應(yīng)收賬款、存貨、營運(yùn)資產(chǎn)、固定資產(chǎn)和負(fù)債等成本賬務(wù)核算審計(jì);實(shí)施成本管理程序?qū)徲?jì),檢查成本預(yù)算、成本計(jì)算、成本核算、成本報(bào)告和成本控制等;對(duì)經(jīng)營活動(dòng)的法律合規(guī)性進(jìn)行審核;主動(dòng)發(fā)現(xiàn)企業(yè)可能存在的系統(tǒng)缺陷和存在的法律法規(guī)遺漏,提出建議。 拓展知識(shí):內(nèi)部審計(jì)報(bào)告是企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的重要結(jié)果,一份良好的內(nèi)部審計(jì)報(bào)告具有明確的審計(jì)目的、審計(jì)結(jié)果和審計(jì)主要活動(dòng)總結(jié),并清楚地說明問題及建議。此外,內(nèi)部審計(jì)還可以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)部控制和系統(tǒng)設(shè)計(jì)的優(yōu)化,從而提高企業(yè)的治理水平和經(jīng)營效率。
2023 02/24 14:19
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