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成本的內(nèi)部審計工作是什么
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速問速答內(nèi)部審計工作是指企業(yè)內(nèi)部的審計活動,旨在評估管理控制程序,進行風(fēng)險評估,輔助管理層對企業(yè)經(jīng)營狀況做出決策。具體內(nèi)容包括:對企業(yè)經(jīng)營管理活動進行全面審計,開展應(yīng)收賬款、存貨、營運資產(chǎn)、固定資產(chǎn)和負債等成本賬務(wù)核算審計;實施成本管理程序?qū)徲嫞瑱z查成本預(yù)算、成本計算、成本核算、成本報告和成本控制等;對經(jīng)營活動的法律合規(guī)性進行審核;主動發(fā)現(xiàn)企業(yè)可能存在的系統(tǒng)缺陷和存在的法律法規(guī)遺漏,提出建議。
拓展知識:內(nèi)部審計報告是企業(yè)內(nèi)部審計的重要結(jié)果,一份良好的內(nèi)部審計報告具有明確的審計目的、審計結(jié)果和審計主要活動總結(jié),并清楚地說明問題及建議。此外,內(nèi)部審計還可以實現(xiàn)財務(wù)報表內(nèi)部控制和系統(tǒng)設(shè)計的優(yōu)化,從而提高企業(yè)的治理水平和經(jīng)營效率。
2023 02/24 14:19
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