問題已解決
老師你好,我這個(gè)月的申報(bào)的年報(bào)呢,我就根據(jù)我2022年12月的利潤(rùn)表和資產(chǎn)表照抄,那他的這個(gè)企業(yè)所得申報(bào)表的年度,利潤(rùn)表的話就搬我12月的數(shù)據(jù)上去了
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速問速答利潤(rùn)表本月和本年累計(jì)都是一到12月份
2023 02/24 16:04
郭老師
2023 02/24 16:05
資產(chǎn)負(fù)債表是看12月份兒的。
84785010
2023 02/24 16:09
老師你好,我現(xiàn)在填這個(gè)表,那我就照抄2022年12月的利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)上去了
郭老師
2023 02/24 16:10
可以的,可以這么做的。
84785010
2023 02/24 16:28
老師你好,他叫我升到2023年的1月1~12月31 2023年1月1~3月31,這些數(shù)據(jù)的話,我1月份我不做這些報(bào)表,全部零申報(bào)可以嗎?
郭老師
2023 02/24 16:28
你好,我沒有看懂什么意思,你第四季度怎么申報(bào)?
84785010
2023 02/24 17:24
我現(xiàn)在公司要注銷,做了這個(gè)清稅注銷申報(bào)納稅套餐,他這邊要我申報(bào)2023年1月1~2023年3月1號(hào)的,2023年1月1~12月31號(hào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅,那我這些數(shù)據(jù)我直接全部零申報(bào)可不可以,但是財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)表年初余額有數(shù)字的,期末余額0申報(bào)利潤(rùn)表,也是零申報(bào),這樣子可以嗎?
郭老師
2023 02/24 17:33
啊,你今年都沒有業(yè)務(wù)嗎?如果沒有的話可以。
84785010
2023 02/24 17:43
老師你好,是這樣子的,我這個(gè)月就交了增值稅交完了,就沒有業(yè)務(wù)發(fā)生了,因?yàn)槲业墓S已經(jīng),兩個(gè)月都沒有做了
郭老師
2023 02/24 17:44
那你也就是今年有業(yè)務(wù)了,今年有業(yè)務(wù)的情況下,你的利潤(rùn)表應(yīng)該有金額的,然后你的資產(chǎn)負(fù)債表把期末余額都調(diào)整成零,你做賬務(wù)處理就行了。
84785010
2023 02/24 19:39
那如果我的增值稅里面有一個(gè)留抵稅1845.76呢?他應(yīng)該在應(yīng)交稅費(fèi)那里負(fù)數(shù)一1845.76嗎?
84785010
2023 02/24 19:39
老師,我可以加你嗎?我現(xiàn)在學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)太多問題學(xué)習(xí)了
郭老師
2023 02/24 19:43
對(duì)的,是的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,或者是應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
有一個(gè)借方余額
郭老師
2023 02/24 19:44
不好意思,我們不私下跟你們交流的,只能通過學(xué)堂的平臺(tái),你們是學(xué)堂的學(xué)員
84785010
2023 02/24 19:46
老師你好,是的,我是會(huì)計(jì)學(xué)堂的學(xué)員為什么這筆賬要做轉(zhuǎn)出未交增值稅的,他這個(gè)也是算到里面去抵扣掉了嗎?就不能退稅是嗎?
郭老師
2023 02/24 19:49
你好,今年沒有增值稅增量留底退稅的政策,如果有的話,你們單位符合要求嗎?
84785010
2023 02/24 20:13
我的單位是小微企業(yè),我不知道這個(gè)留抵能不能退稅,如果有這個(gè)留抵稅的話,我那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)那里是不是要出現(xiàn)這個(gè)1845.76這個(gè)數(shù)字?是負(fù)數(shù),還是應(yīng)交稅費(fèi)那里為0,我也注銷了,所以我不知道這個(gè)數(shù)該不該有余額
郭老師
2023 02/24 20:19
你好,那你就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你還有需要處置的囤貨固定資產(chǎn)嗎?沒有的話,把這個(gè)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,就不會(huì)有余額。
郭老師
2023 02/24 20:19
附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出其他里面填寫
84785010
2023 02/24 21:44
意思是說把這個(gè)數(shù)據(jù)寫在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額嗎?意思是說把這個(gè)轉(zhuǎn)出去,這樣子增值稅就不會(huì)有這數(shù)據(jù)嗎
郭老師
2023 02/24 22:01
你好
對(duì)的
是這么做的
84785010
2023 02/24 22:07
那我就是填這個(gè)1845.76填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額的話,21號(hào)和20號(hào)上去留抵稅灰色不能填字
郭老師
2023 02/24 22:07
主表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫
最后都是0
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