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您好,1月份的增值稅申報(bào)表申報(bào)的時(shí)候有應(yīng)交增值稅,沒(méi)有繳納,過(guò)了申報(bào)期后發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)了,還能更正申報(bào)嗎?如果更正申報(bào)后不需要繳納增值稅是不是就不用繳納滯納金了?

84784951| 提问时间:2023 02/24 19:08
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是不能更正的這個(gè),更正需要去現(xiàn)場(chǎng),需要繳納
2023 02/24 19:08
84784951
2023 02/24 23:43
您好,更正申報(bào)是不需要到現(xiàn)場(chǎng)的
小鎖老師
2023 02/25 09:14
您好,是你們實(shí)際的更正的?
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