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庫存有尾差的出庫調(diào)整單分錄是怎么做

84784984| 提問時(shí)間:2023 02/25 18:37
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,如盤盈,借:原材料庫存商品,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢貸:其他應(yīng)付款無法查明借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢,貸:管理費(fèi)用
2023 02/25 18:38
84784984
2023 02/25 18:39
是小數(shù)點(diǎn)尾差啊
易 老師
2023 02/25 18:41
小數(shù)點(diǎn)尾差多付可將賬上差額轉(zhuǎn)入營業(yè)外 支出,少付記營業(yè)外收入
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