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出口退稅,為什么是用出口銷售額*退稅率,這個算法不是相當(dāng)于銷項稅額嗎,為什么這樣算是出口退的進(jìn)項

84784948| 提問時間:2023 02/26 15:50
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好~? 免抵退: 1、計算不得免征和抵扣的進(jìn)項稅額=當(dāng)期出口貨物離岸價*(出口貨物適用稅率-出口貨物退稅率) 2、計算當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷銷項稅額-(進(jìn)項稅額-不得免征和抵扣的進(jìn)項稅額) 3、當(dāng)期免抵退(最大退稅額)=當(dāng)期出口貨物離岸價*出口貨物退稅率 4、第二步和第三步進(jìn)行比較,誰小退稅,會出現(xiàn)免抵和留抵的情況;如果出現(xiàn)留抵,下期可以繼續(xù)抵扣,如果出現(xiàn)免抵的話,到本期結(jié)束,以后不會考慮。 對于同學(xué)第一疑問是由于征退稅差是自己承擔(dān),不能抵扣進(jìn)項稅額,需要剔除;免抵退也就是最大退稅額,但是和當(dāng)期應(yīng)納稅額比較,誰小退誰哦~
2023 02/26 15:51
84784948
2023 02/26 16:02
老師,你不用寫那么多,我還是沒懂我那個問題,說的白話一點好嗎
84784948
2023 02/26 16:05
就比如啊,現(xiàn)在是純外貿(mào)企業(yè),采購貨物不含稅價100,增值稅13,賣到國外去是賣200,那為什么不是退進(jìn)項的13,而是退26呢
王超老師
2023 02/26 16:21
那你可以這樣理解,這個差額是稅務(wù)局給你們的優(yōu)惠
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