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用友怎么反結(jié)兩個(gè)月呃帳

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/27 17:02
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
用友軟件系統(tǒng)反結(jié)賬的步驟如下: 1、進(jìn)入“會(huì)計(jì)管理”—“財(cái)務(wù)設(shè)置”,設(shè)置反結(jié)賬時(shí)間; 2、選擇要反結(jié)的月份,點(diǎn)擊“反結(jié)賬”按鈕; 3、系統(tǒng)會(huì)提示反結(jié)賬成功,點(diǎn)擊“確定”; 4、點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)分析”,看是否反結(jié)成功; 5、若反結(jié)失敗,請(qǐng)重新進(jìn)行反結(jié)操作,若反結(jié)成功,請(qǐng)保存財(cái)務(wù)分析報(bào)表。 拓展知識(shí): 反結(jié)賬是指企業(yè)結(jié)束一個(gè)會(huì)計(jì)期間后,將上期期末賬戶余額、上期期末總賬余額與下一期期初賬戶余額、下期期初總賬余額對(duì)應(yīng)起來(lái),以檢查上期會(huì)計(jì)核算是否滿足科目記賬原則、記賬準(zhǔn)確、及時(shí)、完整和確定,確保賬戶余額和總賬余額的正確性及可比性的過(guò)程。反結(jié)賬是專業(yè)的核算工作,只有熟練的會(huì)計(jì)人員才能進(jìn)行正確的反結(jié)賬處理。
2023 02/27 17:13
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