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預(yù)提費(fèi)用提多了,做以前年度損益調(diào)整后匯算清繳怎么處理?利潤(rùn)為負(fù)數(shù),不用交所得稅

84784978| 提问时间:2023 02/28 10:00
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
你好 不用交所得稅?
2023 02/28 10:00
84784978
2023 02/28 10:01
預(yù)提費(fèi)用提多了,做以前年度損益調(diào)整后匯算清繳怎么處理?
玲老師
2023 02/28 10:09
你好? 多的沖了? 補(bǔ)交所得稅 虧損不用交?
84784978
2023 02/28 10:15
匯算清繳填表時(shí)不用填什么嗎?
84784978
2023 02/28 10:17
22年多提的,23年做22年匯算清繳時(shí)用填什么表嗎?還是24年做23年匯算清繳時(shí)填表,還是都不用特殊填表處理
玲老師
2023 02/28 10:27
你好 正常填寫(xiě)表費(fèi)用表的? 因?yàn)閼?yīng)納稅所得是負(fù) 不用交稅? ?
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