問題已解決

我們單位是供熱企業(yè),把一部分供熱面積外包出去了,外包那部分客戶我們給開發(fā)票收款,完了外包的企業(yè)給我們付款給他們開的發(fā)票應該怎么處理,是作為庫存商品呢,還是沖我們的收入呢?

84784981| 提問時間:2023 02/28 14:45
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
處理方式: 1、收到客戶付款后,應按貨幣資金流動狀況實際發(fā)生,將外包企業(yè)開的發(fā)票作為庫存商品處理; 2、將商品進項發(fā)票作為應收賬款處理,即把收到發(fā)票金額記入應收賬款; 3、通過財務處理,即將應收賬款記入主營業(yè)務收入,一并納入利潤表,實現(xiàn)利潤轉移。 拓展知識:根據(jù)國家規(guī)定,企業(yè)需要將發(fā)票作為記賬憑證,合法地完成稅收統(tǒng)計要求,及時將客戶付款收入登記入賬,以及正確的準備稅務報表,以便于財務審計。
2023 02/28 14:54
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