問題已解決
老師好 代理記賬去年把別的公司的發(fā)票記到我們公司 然后已經(jīng)做了匯算清繳 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)那發(fā)票不是我們的 那現(xiàn)在怎么辦呢?
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速問速答首先,我們要知道處理你所提出的問題是什么?在這種情況下,你應該按照稅務部門的規(guī)定來處理這類問題,很多情況下需要按照法定稅率對這種發(fā)票重新進行繳稅。一般情況下,需要將添加的稅費,按照實際發(fā)生的稅費,繳到本公司的稅務局。同時,要根據(jù)稅務部門的規(guī)定來進行處理,考慮是否需要補繳其他相關(guān)稅費。
舉個例子,假如本公司在去年把別的公司的發(fā)票記到本公司,但卻按照低稅率計算了應繳納的稅費,然而,事實上本公司需要按照法定稅率來進行計算,這就意味著本公司應該補繳一定的稅費,否則將可能面臨被稅務局處罰的風險。
因此,要根據(jù)稅務部門的規(guī)定,正確的處理這類情況的發(fā)票,而且要按照實際情況,正確計算應補繳的稅費,保證公司稅務繳納的合規(guī)。
2023 03/01 11:46
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