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我們自己生產(chǎn)的產(chǎn)品無償贈(zèng)送給個(gè)人,分錄是:借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅,那到匯算清繳的時(shí)候怎么做視同銷售,我們銷售價(jià)格是2000元,成本是1000

84784979| 提問時(shí)間:2017 10/30 15:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是按售價(jià)2000做納稅調(diào)整增加,同時(shí)按1000做納稅調(diào)整減少
2017 10/30 15:10
84784979
2017 10/30 15:35
老師,是因?yàn)榉咒浬蠣I業(yè)外支出已經(jīng)在企業(yè)所得稅扣除了,所以成本需要調(diào)減嗎
鄒老師
2017 10/30 15:36
你好,是的,成本部分需要做納稅調(diào)整減少處理的
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