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老師,包材暫估入帳怎么處理,收到發(fā)票如何處理

84784949| 提問時間:2023 03/02 16:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借周轉(zhuǎn)材料,貸銀行存款。
2023 03/02 16:37
郭老師
2023 03/02 16:37
借周轉(zhuǎn)材料貸應(yīng)付賬款, 發(fā)票到了,借應(yīng)付賬款,貸周轉(zhuǎn)材料, 借周轉(zhuǎn)材料貸應(yīng)付賬款。
84784949
2023 03/02 16:39
到了要付的時候才是借應(yīng)付,貸周轉(zhuǎn)吧
84784949
2023 03/02 16:39
那稅額怎么處理呢
84784949
2023 03/02 16:40
我可不可以這樣,當(dāng)月暫估未付借低值易耗品貸應(yīng)付,等票到要付就借應(yīng)付貸銀行
郭老師
2023 03/02 16:42
借周轉(zhuǎn)材料貸應(yīng)付賬款, 發(fā)票到了,借應(yīng)付賬款,貸周轉(zhuǎn)材料, 借周轉(zhuǎn)材料 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 開通
郭老師
2023 03/02 16:42
借應(yīng)付賬款,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款,如果是專票的話,你應(yīng)該是做這個暫估的時候,按照不含稅的。
84784949
2023 03/02 16:56
可以這樣嗎老師
郭老師
2023 03/02 16:58
可以的,可以這么做。
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