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老師航天金稅盤的服務(wù)費(fèi)280 請問怎么寫分錄

84784974| 提问时间:2023 03/03 15:12
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師
你好; 借管理費(fèi)用-? 維護(hù)費(fèi)貸銀行存款 ;? 抵減的時候 :借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 減免稅額 貸管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi)? ?
2023 03/03 15:13
84784974
2023 03/03 15:15
一般納稅人抵扣的時候直接填在報表上 不用認(rèn)證這張票吧
meizi老師
2023 03/03 15:19
你好;? ?是的; 不抵扣的? ;按照你實(shí)際去全額抵扣即可? ?
84784974
2023 03/03 15:20
抵減的時候 應(yīng)交增值稅會不會借方有一筆金額掛著在
meizi老師
2023 03/03 15:21
你好;? 到時月末結(jié)轉(zhuǎn)下 到未交增值稅? 借方去? ?
84784974
2023 03/03 15:22
未交增值稅是不是還需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
meizi老師
2023 03/03 15:22
你好; 不結(jié)轉(zhuǎn)哈 ;? 你 到時? ? 產(chǎn)生的? 稅費(fèi)來抵減借方的??
84784974
2023 03/03 15:26
產(chǎn)生的稅費(fèi)也和這一筆沒關(guān)系 金額也會不一樣的吧
meizi老師
2023 03/03 15:28
你好 ;? ? 你銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ?最終結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方;? 你抵減的在借方; 肯定是不一樣的??
84784974
2023 03/03 15:29
所以最后還是一樣掛在未交增值稅
meizi老師
2023 03/03 15:32
你好 ;? ? 掛借方; 等著有稅去抵減即可? ?
84784974
2023 03/03 15:38
好 謝謝老師 謝謝
meizi老師
2023 03/03 15:42
不客氣的; 記得月末結(jié)轉(zhuǎn)下??
84784974
2023 03/03 15:43
老師 真好 好的
meizi老師
2023 03/03 15:50
好的; 希望能幫到你; 不懂再問哈? ?
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