問(wèn)題已解決

老師,我中途接內(nèi)賬,也沒(méi)有給期初數(shù)給我,我根據(jù)流水做了些記賬憑證的,我改結(jié)賬嘛,怎么弄的?

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/03 15:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,內(nèi)賬你可以盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額來(lái)做提出,也就是之前的就不要管了。
2023 03/03 15:53
84785034
2023 03/03 16:27
老師,可以直接期初都為0嘛,算了哈也是負(fù)數(shù)的
郭老師
2023 03/03 16:29
你好,你單位現(xiàn)在什么都沒(méi)有嗎?
84785034
2023 03/03 16:31
有啊,我也新來(lái)剛做會(huì)計(jì),也沒(méi)人帶的,不知道從哪里開(kāi)始的
郭老師
2023 03/03 16:33
你好,你是記賬軟件嗎?如果記賬軟件的話,里面有一個(gè)期初數(shù)據(jù)錄入和年初數(shù)據(jù)錄入 想你在這里面能找到。
郭老師
2023 03/03 16:33
首先,你應(yīng)該先去盤點(diǎn)盤點(diǎn),庫(kù)存現(xiàn)金、銀行貨幣資金、存貨、固定資產(chǎn)往來(lái)科目、實(shí)收資本、應(yīng)付薪酬等。
郭老師
2023 03/03 16:33
答題的自己列一下,看一下左右兩邊是否平衡,如果不平衡的話,差額放到未分配利潤(rùn),這時(shí)候你再應(yīng)該登記,登記的時(shí)候應(yīng)該是錄入的明細(xì)。
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