問題已解決

我期末留底是2315.14 現(xiàn)在填附表一無票收入銷項是6.32 我應(yīng)該是2308.82 這個表34欄次是要繳納的稅金嗎?

84785036| 提問時間:2023 03/03 17:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,是這么做的。
2023 03/03 17:27
84785036
2023 03/03 17:30
原來,個稅這個返還的稅金確實要按正常繳納稅金及附加稅的。不可以用我留底退稅去抵扣嗎?不可以嗎?
郭老師
2023 03/03 17:31
你是不是填寫到簡易計稅里面了,6%應(yīng)該填寫到一般計稅。
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