問題已解決

咨詢老師們個問題,假設本公司業(yè)務招待費年度開支10000元,然后里面無票支出為5000,我在納稅調(diào)整明細表上其他那行把無票支出做了調(diào)增,那么業(yè)務招待費那剛填列的時候是填10000,還是填列扣除調(diào)增后的5000?

84784993| 提問時間:2023 03/06 08:04
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,發(fā)生個填寫1萬 但是你的稅收金額如果超過5000的話,超過的那一部分不允許抵扣。
2023 03/06 08:06
84784993
2023 03/06 08:08
我覺得你好像沒有看懂我的問題。老師
84784993
2023 03/06 08:10
我問的是業(yè)務招待費賬載金額是10,000塊錢。然后這10000塊錢里邊包含了5000塊錢的無票支出。無票支出不是要做納稅調(diào)增,我現(xiàn)在問的意思是我在其他那一行把這5000塊錢做了調(diào)增,然后業(yè)務招待費那一行是填寫有票無票加起來的10,000。還是扣除無票以后的5000。
郭老師
2023 03/06 08:14
我聽懂了,你寫的賬載金額有一個稅收金額不是嗎? 賬載金額應該填寫1萬 如果稅收金額大于5000的,比如5200,你只能填寫5000,因為200沒有發(fā)票。
84784993
2023 03/06 08:36
辛苦老師再看看我的問題,打字跟你說不明白
84784993
2023 03/06 08:38
圈出來的是我有疑問的地方,是填5000還是10000,本公司業(yè)務招待費情況就是第二張圖我寫的那樣
郭老師
2023 03/06 08:40
帳在金額 這里就是填寫1萬。
84784993
2023 03/06 08:43
那5000無票的我調(diào)增填寫的對不對
郭老師
2023 03/06 08:43
你好,稅收金額是多少,你自己算。
郭老師
2023 03/06 08:43
不管沒有發(fā)票的那一部分。
84784993
2023 03/06 08:56
那老師意思就是假設我算出來稅收允許扣6000,實際上我只填寫1000,直接把無票的5000減去就可以了,是嗎?
郭老師
2023 03/06 08:57
對,是的,是這個意思的。
84784993
2023 03/06 08:58
好呢,感謝老師
郭老師
2023 03/06 08:58
不用客氣,工作愉快。
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