問題已解決

1月份收到一張專票,正常入賬,但是在2月份認(rèn)證時,發(fā)現(xiàn)此發(fā)票作廢,2月份重新開了正確的發(fā)票,2月份賬務(wù)如何處理

84784989| 提問時間:2023 03/06 14:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當(dāng)時一月份分錄怎么做的?
2023 03/06 14:17
84784989
2023 03/06 14:19
1、借:進項稅 貸:銀行存款 2、借:未交增值稅 貸:進項稅
郭老師
2023 03/06 14:21
借預(yù)付賬款, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項, 借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項, 貸應(yīng)交稅費、未交增值稅。
84784989
2023 03/06 14:23
這樣做相反分錄,把之前錯誤的沖銷,在重新做正確的是吧
郭老師
2023 03/06 14:24
你好是的,是這么做的。
84784989
2023 03/06 14:25
好的,謝謝老師
郭老師
2023 03/06 14:26
不用客氣,工作愉快。
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