問題已解決

老師,我們單位上個(gè)月收電費(fèi)200開發(fā)票了,這個(gè)月業(yè)主說票開錯(cuò)了,需要重新開,那現(xiàn)在怎么寫分錄

84784965| 提問時(shí)間:2023 03/06 17:21
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好 收到負(fù)數(shù) 發(fā)票沖原來成本費(fèi)用?
2023 03/06 17:21
84784965
2023 03/06 17:23
收的是電費(fèi)收入
玲老師
2023 03/06 17:32
你好? ?你們要紅沖收入 是嗎 借應(yīng)收負(fù)數(shù) ,貸收入負(fù)數(shù) ,應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)? ?
84784965
2023 03/06 18:01
您看這樣做可以嗎 貸方負(fù)數(shù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 貸方正數(shù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)正數(shù) 這樣行嗎
84784965
2023 03/06 18:02
摘要寫紅沖幾號幾號憑證可以嗎
玲老師
2023 03/06 18:19
借方也是負(fù)數(shù)。有借必有貸。借貸必相等。摘要這樣寫對。
84784965
2023 03/06 18:21
那借方當(dāng)時(shí)是銀行存款
玲老師
2023 03/06 18:25
借方是原來的科目,比如你原來收款了,借方就是銀行存款負(fù)數(shù)。
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