問題已解決

老師,對方開票32000,實際付款20000,余下的款暫不支付,是費用票,應(yīng)該咋做賬啊?當(dāng)時的會計記錯了,只記了費用科目20000,12000沒掛賬,12000掛賬的話,記在哪里?

84785045| 提問時間:2023 03/07 11:40
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,掛賬其他應(yīng)付款即可
2023 03/07 11:41
84785045
2023 03/07 11:44
那現(xiàn)在記的話,是不是得調(diào)一下賬啊,借:費用12000,其他應(yīng)付款12000.,實際付的時候,就其他應(yīng)付,貸銀行存款
小林老師
2023 03/07 11:45
您好,是的,補計提即可
84785045
2023 03/07 11:45
跨年呢?計入以前年度損益調(diào)整?
小林老師
2023 03/07 11:47
您好,看您業(yè)務(wù)對應(yīng)期間,與發(fā)票無關(guān),權(quán)責(zé)發(fā)生制
84785045
2023 03/07 11:50
補計提是補的去年的計提,難道不是跨年嘛?
小林老師
2023 03/07 11:51
您好,確認去年費用,用以前年度損益調(diào)整
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