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收到一張負(fù)數(shù)發(fā)票,如何做賬務(wù)處理

84785022| 提問時間:2023 03/08 11:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,之前抵扣了所得稅的。
2023 03/08 11:05
郭老師
2023 03/08 11:05
剛才打錯了,之前抵扣了增值稅的嗎?如果是專票的話,借應(yīng)付賬款, 貸庫存商品 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84785022
2023 03/08 11:22
小規(guī)模納稅人
郭老師
2023 03/08 11:24
借應(yīng)付賬款,貸庫存商品。
84785022
2023 03/08 11:29
還問一個問題,接受了對方的文化服務(wù),對方開發(fā)票過來,如何做分錄
郭老師
2023 03/08 11:29
如果單位內(nèi)部的活動的,借管理費用,貸銀行存款。你看下用在哪里的,和單主營是不是相關(guān)。
84785022
2023 03/08 11:58
這是廣告公司,開票是文化服務(wù),應(yīng)該和業(yè)務(wù)有關(guān)
郭老師
2023 03/08 11:59
借勞務(wù)成本貸銀行 確認(rèn)收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
84785022
2023 03/08 12:04
沒付款呢
84785022
2023 03/08 12:04
借:勞務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款嗎
84785022
2023 03/08 12:04
直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款行不?
郭老師
2023 03/08 12:08
當(dāng)月有收入的可以的。
84785022
2023 03/08 13:28
好的,謝謝!
郭老師
2023 03/08 13:29
不用客氣,工作愉快。
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