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你好,老師。之前的會計(jì)做的銀行存款余額對不上。如何做一個憑證把它直接平賬了呢?

84784953| 提問時間:2023 03/08 11:05
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,借:或貸:利潤分配-未分配潤,貸或借:銀行存款
2023 03/08 11:07
84784953
2023 03/08 11:12
老師,之前的會計(jì)沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。用這個會計(jì)分錄合適嗎?沒有到利潤那一步哦
易 老師
2023 03/08 11:13
你好,可以的, 沒問題
84784953
2023 03/08 11:16
好的,謝謝老師
易 老師
2023 03/08 11:29
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