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老師,跨越的增值稅專用發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,退回來(lái)后,沖紅了,需要做賬么?報(bào)稅上需要怎么調(diào)呢

84784992| 提问时间:2023 03/08 15:44
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文文老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
退回來(lái)后,沖紅了,需要做賬 報(bào)稅上減去該紅沖收入
2023 03/08 15:51
84784992
2023 03/08 15:54
老師,分錄把原來(lái)的收入分錄紅沖回去么?如果退了一部分的貨,紅沖一部分就行么
文文老師
2023 03/08 16:07
如果退了一部分的貨,紅沖一部分就行。
84784992
2023 03/08 16:16
老師,賬上我明白了,稅上面不太懂,比如增值稅紅沖后是不是在金稅盤里已經(jīng)調(diào)完了,報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)候直接填寫金稅盤的數(shù)據(jù)就行呢
文文老師
2023 03/08 16:43
這方面沒(méi)有留意。但金額是按開(kāi)票收入減去紅沖收入。
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