問題已解決
之前一筆發(fā)票入賬,借,銷售費用推廣費 進(jìn)項稅 貸,其他應(yīng)付款。 現(xiàn)收到紅票,將款項即將退回。是不是做分錄 借,銷售費用推廣費(負(fù)數(shù))貸,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 其他應(yīng)付款(負(fù)數(shù)) 之前入賬的銷售費用是要負(fù)數(shù)沖掉的吧?
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速問速答你好,現(xiàn)收到紅票,是做進(jìn)項稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出(是兩碼事,不要搞混了)
之前入賬的銷售費用,是沖銷了?
2023 03/09 18:32
84785014
2023 03/09 18:35
但是這筆發(fā)票之前已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在增值稅申報界面也顯示在進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出額模塊
84785014
2023 03/09 18:35
是不是應(yīng)該入進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢
84785014
2023 03/09 18:36
像這樣的
鄒老師
2023 03/09 18:37
你好,正常支出計入進(jìn)項稅額,那現(xiàn)在紅沖了,就是進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)啊
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