問題已解決

老師 我是商貿(mào)公司 如果款已付 商品已經(jīng)收到了 但是就是對(duì)方?jīng)]開票 且入庫的那批商品已經(jīng)銷售 這期間的入庫 成本應(yīng)該怎么寫分錄呢

84785017| 提問時(shí)間:2023 03/09 22:19
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
暫估,一般為:借:庫存商品,貸:預(yù)付賬款, ,票到?jīng)_暫估用紅字借:庫存商品紅字,貸:預(yù)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:主營業(yè)務(wù)成本, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:預(yù)付賬款
2023 03/09 22:28
84785017
2023 03/09 22:45
老師 但是這月票沒到 有銷售 我需要結(jié)轉(zhuǎn)成本 怎么弄
易 老師
2023 03/09 22:52
同學(xué)您好,暫估了就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的
84785017
2023 03/09 22:59
老師 那比如 我進(jìn)了100件商品 稅13% 含稅金額113 款已經(jīng)付了 貨品也到賬了 產(chǎn)品售價(jià)6元 這月銷售50件 包括原有商品30件 這批商品20件 這樣的分錄可以幫我寫出來么 分錄帶金額
84785017
2023 03/09 22:59
就是著100件貨發(fā)票沒來
易 老師
2023 03/09 23:09
借庫存商品100,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13,銀行存款113, ,借:應(yīng)收賬款300,貸:主營業(yè)務(wù)收入,300應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)39借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品30*原價(jià)+20
84785017
2023 03/09 23:11
老師 那比如 我進(jìn)了100件商品 稅13% 含稅金額113 款已經(jīng)付了 貨品也到 但是發(fā)票未到 產(chǎn)品售價(jià)6元 這月銷售50件 包括原有商品30件 這批商品20件 這樣的分錄可以幫我寫出來么 分錄帶金額
易 老師
2023 03/09 23:15
借:預(yù)付賬款貸:,銀行存款113,借庫存商品100,預(yù)付賬款100,借:應(yīng)收賬款300,貸:主營業(yè)務(wù)收入,300應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)39借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品30*原價(jià)+20
84785017
2023 03/09 23:18
那就是我暫估的商品是不含稅金額 等發(fā)票到了我在紅沖 借:庫存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)13 貸:庫存商品-暫估入庫是這樣么
易 老師
2023 03/09 23:42
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
84785017
2023 03/09 23:43
明白啦 謝謝老師
易 老師
2023 03/09 23:45
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