問題已解決

老師,請(qǐng)教一下,就是上月申報(bào)增值稅主表時(shí),本期繳納上期應(yīng)納稅額和本期繳納欠繳稅額(之前的緩交這次交了)忘記填寫了,導(dǎo)致第33行欠繳稅額過多了,這種怎么辦呢?必須去大廳更正上月的增值稅申報(bào)表嗎?可以在2月的申報(bào)中修改后申報(bào)嗎?

84785012| 提問時(shí)間:2023 03/11 10:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
不用的,你看下這個(gè)月25欄出來的金額是上一個(gè)月應(yīng)補(bǔ)稅款嗎?應(yīng)該是包含著以前你沒有填寫的。
2023 03/11 10:13
84785012
2023 03/11 10:23
對(duì)頭,25欄剛好是上月應(yīng)交的+之前緩交欠稅的+剩余緩交還未交的金額,如果把上月繳納的金額填上,第33行的欠稅金額就和實(shí)際剩余未交的稅額一致了
郭老師
2023 03/11 10:24
在30欄里面填寫進(jìn)去。
84785012
2023 03/11 10:26
那意思是可以直接在本次的申報(bào)表中修改了申報(bào),不用去大廳更正申報(bào)表嗎?這種一般有影響沒呢?
郭老師
2023 03/11 10:26
的,是的,沒有影響的。
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