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我們是貿(mào)易型公司,出口的商品只適用免稅政策,請(qǐng)問(wèn)在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),需要填寫哪些行次

84784954| 提问时间:2023 03/13 15:58
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,免稅銷售貨物里面填寫。然后再去減免明細(xì)表最后一行。
2023 03/13 16:13
郭老師
2023 03/13 16:13
單位是一般納稅人的嗎?
84784954
2023 03/13 16:14
是一般納稅人
84784954
2023 03/13 16:15
為什么不填在附表一“三、面的退稅”那里呢? 為什么要填在免稅里面??
郭老師
2023 03/13 16:16
你好,這里填寫的是服務(wù)收入的。
郭老師
2023 03/13 16:16
你是銷售貨物,不是銷售服務(wù)。
84784954
2023 03/13 16:20
不是啊,附表一里面 有“三、免抵退稅和四、免稅”; 為什么不填在“三、免抵退稅”那里,你為什么讓我填免稅那里?
郭老師
2023 03/13 16:21
免抵退是生產(chǎn)企業(yè)填寫的。
84784954
2023 03/13 18:18
老師,那貿(mào)易型企業(yè)出口免稅的這種情況,在增值稅主表中第7行免抵退辦法出口銷售額就不會(huì)有數(shù)了么? 金額在主表第8行免稅銷售額那里體現(xiàn)?
郭老師
2023 03/13 18:20
對(duì)的,是的,是這么做的。
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